Angiver, hvor mange poster for en debitor eller kreditor skal svare til beløbet, herunder betalingstolerance, før udligningsreglen skal bruges til automatisk at udligne en betaling til den åbne post.
Du kan vælge en af følgende indstillinger:
Indstilling | Beskrivelse |
---|---|
Ikke i betragtning | Udligningsreglen kræver ikke, at poster for en debitor eller kreditor skal have ens beløb. |
En afstemning | Udligningsreglen kræver, at én post for debitoren eller kreditoren svarer til beløbet, herunder betalingstolerance. |
Flere afstemninger | Udligningsreglen kræver, at flere poster for debitoren eller kreditoren svarer til beløbet, herunder betalingstolerance. |
Ingen afstemninger | Udligningsreglen kræver, at ingen poster for debitoren eller kreditoren svarer til beløbet, herunder betalingstolerance. |
![]() |
---|
Hvis du bruger kontantrabatter, og hvis betalingsdatoen ligger før betalingens forfaldsdato, vil feltet Restbeløb inkl. rabat i vinduet Betalingsudligning blive brugt til afstemning. Ellers vil værdien i feltet Restbeløb blive anvendt. Hvis betalingen blev foretaget med et rabatbeløb efter betalingens forfaldsdato, eller det fulde beløb er betalt, men der blev givet en rabat, vil beløbet ikke matche. |
I vinduet Regler for betalingsudligning kan du vælge, i hvilket omfang bestemte data på en betalingskladdelinje til afstemning skal matche data på en eller flere åbne poster, før den tilhørende betaling automatisk udlignes på de åbne poster. Kvaliteten af hver automatiske udligning i henhold til udligningsregler vises som en værdi fra Lav til Høj i feltet Matchtillid i vinduet Betalingsafstemningskladde. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Konfigurere regler for automatisk udligning af betalinger.
![]() |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |
Se også
Sådan gør du: Gennemse eller udligne betalinger efter automatisk udligning
Sådan gør du: Konfigurere regler for automatisk udligning af betalinger
Sådan gør du: Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti
Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog
Reference
Inden for TolerancebeløbUden for tolerancebeløb
Relateret part er matchet
Bilagsnr./Eksternt bilagsnr. er matchet
Restbeløb inkl. rabat
Matchtillid
Betalingsafstemningskladde
Regler for betalingsudligning