Åbn vinduet Salgsfaktura.
Angiver alle de relevante oplysninger til at oprette en salgsfaktura.
I de fire oversigtspaneler kan du angive generelle oplysninger om kunden og den kunde, der skal faktureres til, f.eks. navn, adresse, bilagsnummer og oplysninger om levering og valuta. De fleste oplysninger om debitoren kopieres fra debitorkortet, når du angiver debitornummeret på salgsfakturaen. Du angiver oplysninger på linjerne om de varer, der skal faktureres.
Når du har udfyldt salgsordren, kan du bogføre den.
Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter afsendelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer og modtagelse af elektroniske fakturaer i PEPPOL-format, som understøttes af de største VAN (Value Added Network). For at understøtte andre elektroniske dokumentformater kan du bruge Data Exchange Framework. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Sende elektroniske dokumenter.
![]() |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |
Se også
Fremgangsmåde: Sende elektroniske dokumenter
Sådan gør du: Håndtere varesporingslinjer med funktionen Hent linjer
Fremgangsmåde: Bruge ressourcepriser i salgstransaktioner
Sådan slår du salgslinjerabatter op
Debitoradresse
Sådan rettes salgsfakturaer med kreditnotaer
Salgsfakturarabatter og servicegebyrer
Sådan bruges årsagskoder på salgs- og købsdokumenter
Sådan hentes salgspriser
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner
Sådan oprettes salgsfakturaer
Fremgangsmåde: Anmodningsgodkendelse
How to: Send Documents as Email
Reference
SalgshovedSalgslinje