Kreditorer leverer de produkter, du sælger. Hver kreditor, som du køber fra, skal registreres som et kreditorkort.
Før du kan registrere nye kreditorer, skal du oprette forskellige købskoder, som du kan vælge mellem, når du udfylder kreditorkort. Når alle de obligatoriske stamoplysninger er oprettet, skan du udføre yderligere konfiguration af kreditoren, f.eks. prioritere kreditoren i forbindelse med betaling og få vist de varer, som kreditoren og andre kreditorer kan levere. En anden gruppe opsætningsopgaver for kreditorer er at registrere aftaler vedrørende rabatter, priser og betalingsmetoder. Du kan finde flere oplysninger under Opsætning af indkøb.
Kreditorkortene indeholde de oplysninger, som er en forudsætning for at købe produkter fra kreditoren. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere køb og Fremgangsmåde: Registrere nye varer.
Hvis der er kreditorskabeloner til forskellige kreditortyper, vises der automatisk et vindue, når du opretter et nyt kreditorkort, hvorfra du kan vælge en passende skabelon. Hvis der kun er én kreditorskabelon, bruger nye kreditorkort altid denne skabelon.
I vinduet Kreditorer skal du vælge Ny.
Hvis der er mere end én kreditorskabelon, åbnes der automatisk et vindue, hvor du kan vælge en kreditorskabelon. I dette tilfælde skal du følge de næste to trin.
Hvis du ikke på forhånd kender den faktureringsadresse, der skal bruges til alle fakturaer fra en kreditor, skal du ikke udfylde feltet Faktureringsleverandørnr. på kreditorkortet. Vælg i stedet nummeret, efter du har oprettet et dokumenthoved (købsrekvisition, ordre eller faktura)
Kreditoren er nu registreret, og kreditorkortet er klar til at blive brugt i købsdokumenter.
Hvis du vil bruge dette kreditorkort som skabelon, når du opretter nye kreditorkort, kan du gemme det som en kreditorskabelon. Du kan finde flere oplysninger i følgende afsnit.
Køb
Fremgangsmåde: Registrere køb
Arbejde med Dynamics NAV
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.