De forskellige pris- og betalingsaftaler, der gælder, når du køber fra forskellige leverandører, skal defineres, så de aftalte regler og værdier anvendes i de købsdokumenter, der oprettes for leverandørerne.
Når du har registreret særpriser og linjerabatter for salg og køb, sørger Dynamics NAV for, at dine avance på varehandel altid er optimal ved automatisk at beregne den bedste pris på salgs- og købsdokumenter og på sags- og varekladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Beregning af bedste pris".
Med hensyn til priser kan du få en særlig købspris indsat på købslinjerne, hvis en bestemt kombination af leverandør, vare, minimumsantal, enhed eller start-/ slutdato findes.
Med hensyn til rabatter kan du oprette og bruge to typer købsrabat:
Rabattype | Beskrivelse |
---|---|
Købslinjerabat | En beløbsrabat, der indsættes på købslinjerne, hvis en bestemt kombination af leverandør, vare, minimumsantal, enhed eller start-/ slutdato findes. Dette fungerer på samme måde som for købspriser. |
Fakturarabat | En procentvis rabat, der fratrækkes fra dokumenttotalen, hvis værdibeløbet for alle linjer i et købsdokument overstiger et bestemt minimum. |
Da købslinjerabatter og købspriser er baseret på en kombination af vare og leverandør, kan du også angive denne konfiguration fra det varekort, hvor reglerne og værdierne er defineret. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Registrere nye varer.
Åbn det relevante kreditorkort, og vælg derefter handlingen Priser.
Feltet Indkøbstype er på forhånd udfyldt med Kreditor, og feltet Indkøbskode er på forhånd udfyldt med kreditornummer.
Åbn det relevante kreditorkort, og vælg derefter handlingen Linjerabatter.
Feltet Indkøbstype er på forhånd udfyldt med Kreditor, og feltet Indkøbskode er på forhånd udfyldt med kreditornummer.
Når dine kreditorer har oplyst, hvilke fakturarabatter de yder, skal du angive fakturarabatkoden på kreditorkortene og definere betingelserne for hver kode.
Vælg en kode i feltet Fakturarabatkode for de fakturarabatbetingelser, som skal bruges til automatisk beregning af fakturarabat til kreditoren.
Fakturarabatkoder repræsenteres af eksisterende kreditorkort. Det gør det muligt hurtigt at tildele betingelserne for fakturarabatten til kreditorer ved at vælge navnet på en anden leverandører, der skal have samme betingelser.
Fortsæt med at angive nye fakturarabatbetingelser for køb.
Fakturarabatten er nu oprettet og knyttet til den pågældende kreditor. Når du vælger kreditorkoden i feltet Fakturarabatkode på andre kreditorkort, knyttes samme fakturarabat til den pågældende kreditor.
Når du bogfører en købsfaktura, som der ydes en eller to rabatter på, kan du vælge mellem to metoder til at bogføre mængderabatter. Du kan bogføre rabatter separat, eller du kan fratrække rabatter som fakturarabatter.
Før du kan gøre dette, skal du allerede have oprettet de nødvendige konti til bogføring af rabatbeløb i kontoplanen. Du skal også kontrollere, at du har angivet de korrekte kontonumre i bogføringsopsætning i felterne Købslinjerabatkonto og Købsfakturarabatkonto.
Metode til bogføring af rabat | Fakturarabat | Linjerabat |
---|---|---|
Alle rabatter | Bogført separat | Bogført separat |
Fakturarabat | Bogført separat | Fratrukket |
Linjerabat | Fratrukket | Bogført separat |
Ingen rabat | Fratrukket | Fratrukket |
Du kan angive de faste betingelser for fakturarabat, som bruges af dine kreditorer. Rabatten beregnes automatisk, når du udfylder en købsfaktura.
Før du kan bruge fakturarabatter ved køb, skal du angive de kreditorer, som yder rabat.
Du kan sammenkæde rabatprocenter til bestemte fakturabeløb i vinduet Kred./fakt.-rabatter. Du kan angive et vilkårligt antal procenter i hvert vindue. Hver debitor kan have sit eget vindue, eller du kan sammenkæde flere debitorer i det samme vindue.
Du kan også knytte et servicegebyr til et bestemt fakturabeløb i tillæg til rabatprocenten.
Du kan definere, at betingelserne for fakturarabatten er DKK for danske kreditorer og udenlandsk valuta for udenlandske kreditorer.
Du kan få Dynamics NAV til automatisk at beregne fakturarabatter i rekvisitioner, rammeordrer, ordrer, fakturaer og kreditnotaer.
Det anbefales, at du forbereder en skitse over den rabatstruktur, der skal anvendes, før du begynder at indtaste disse oplysninger. Det gør det nemmere at se, hvilke kreditorer der kan knyttes til samme fakturarabatvindue. Jo færre vinduer, du har sat op, jo hurtigere kan du indtaste stamoplysningerne.
Når du har registreret særpriser og linjerabatter for salg og køb, sørger Dynamics NAV for, at dine avance på varehandel altid er optimal ved automatisk at beregne den bedste pris på salgs- og købsdokumenter og på sags- og varekladdelinjer.
Den bedste pris er den lavest tilladte pris med den størst tilladte linjerabat på en givet dato. Dynamics NAV beregner automatisk dette, når enhedsprisen og linjerabatprocenten for varer indsættes på nye dokument- og kladdelinjer.
I det følgende beskrives, hvordan den bedste pris beregnes for salg. Beregningen er den samme for køb.
Dynamics NAV kontrollerer kombinationen af faktureringsdebitoren og varen automatisk og beregner derefter den relevante enhedspris og linjerabatprocent ud fra følgende kriterier:
Dynamics NAV kontrollerer, om der ligger pris-/ rabataftaler i oplysningerne om dokument- eller kladdelinjen og indsætter derefter den relevante enhedspris og linjerabatprocent ud fra følgende kriterier:
Hvis der ikke kan beregnes en særpris for varen på linjen, indsættes seneste indirekte omkostning eller enhedsprisen fra varekortet.
Opsætning af indkøb
Køb
Arbejde med Dynamics NAV
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.