Fremgangsmåde: Produktion hos underleverandør

Det er almindeligt for mange produktionsvirksomheder at placere udvalgte operationer hos underleverandører. Det er normal procedure i mange produktionsvirksomheder, selvom det hos nogle virksomheder måske kun sker engang imellem, mens det hos andre er en integreret del af produktionsprocessen.

Programmet omfatter flere værktøjer til håndtering af arbejde, der udføres af underleverandører:

Arbejdscentre til underleverance

Arbejdscentre til underleverance oprettes på samme måde som almindelige arbejdscentre – der kræves bare flere oplysninger. De knyttes til ruter på samme måde som andre arbejdscentre.

Felter for arbejdscenter til underleverance

Dette felt med underleverandør nr. angiver arbejdscenter som underleverancearbejdscenter. Du kan angive nummeret på den underleverandør, der leverer til arbejdscentret. Feltet kan bruges til at administrere eksterne arbejdscentre, som udfører kontraktarbejde.

Hvis du aftaler prisen med leverandøren for hver proces for sig, kan du markere afkrydsningsfeltet Specifik kostpris. Det giver dig mulighed for at oprette en kostpris for hver rutelinje, så du undgår at bruge tid på at angive hver eneste købsordre igen. Kostprisen på rutelinjen bruges i behandlingen i stedet for kostprisen i arbejdscentrets kostprisfelter. Hvis du markerer feltet Specifik kostpris, beregnes kostpriser for leverandøren for hver ruteoperation.

Hvis du har aftalt én enkelt sats med hver leverandør, skal du ikke udfylde feltet Specifik kostpris. Kostpriserne oprettes i stedet, når du udfylder felterne Købspris, Indir. omkost.pct. og IMO-bidrag.

Ruter, der bruger arbejdscentre til underleverancer

Arbejdscentre til underleverance kan bruges til operationer på ruter på samme måde som almindelige arbejdscentre.

Du kan oprette en rute, der bruger et eksternt arbejdscenter som et standardoperationstrin. Du kan også redigere ruten for en bestemt produktionsordre, så den omfatter en ekstern operation. Dette kan være nødvendigt i en nødsituation, f.eks. en server, der ikke fungerer korrekt, eller en midlertidig periode med højere efterspørgsel, hvor det arbejde, der normalt udføres internt, skal sendes til en underleverandør.

Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette ruter.

Underleverandørkladde

Når du har beregnet underleverandørkladden, oprettes det relevante dokument, hvilket i dette tilfælde er en købsordre.

Sådan gør du: Beregne underleverandørkladder og oprette købsordrer på underleverance

Vinduet Underleverandørkladde fungerer ligesom Planlægningskladde ved at beregne de nødvendige forsyninger, i dette tilfælde indkøbsordrer, som du kan gennemgå i regnearket og derefter oprette med funktionen Udfør aktionsmeddelelse.

NOTE

Det er kun produktionsordrer med Frigivet som status, der kan åbnes og bruges fra en underleverandørkladde.

Sådan beregnes underleverandørkladden

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Underleverandørkladde, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Hvis du vil beregne kladden, skal du vælge handlingen Beregn underleverancer.
  3. Sæt filtre på underleverandøroperationer eller arbejdscentre, hvor de udføres, for kun at beregne de relevante produktionsordrer i vinduet Beregn underleverancer.
  4. Vælg knappen OK.

    Gennemgå linjerne i vinduet Underleverandørkladde. Oplysningerne i kladden hentes fra produktionsordren og produktionsordrens rutelinjer og overføres til købsordren, når det dokument oprettes. Du kan slette en række, uden at det påvirker de oprindelige oplysninger, som du kan med andre kladder. Oplysningerne vises igen, næste gang du kører funktionen Beregn underleverancer.

Sådan oprettes købsordre på underleverance

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Underleverandørkladde, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg Udfør aktionsmeddelelse i gruppen Proces under fanen Handlinger.
  3. Vælg feltet Udskriv ordrer, hvis du vil udskrive købsordren, når den oprettes.
  4. Vælg knappen OK.

Hvis alle underleveranceoperationer sendes til den samme leverandørlokation, oprettes der kun én købsordre.

Den kladde, der nu udgør købsordren, slettes i kladden. Når en købsordre er oprettet, vises den ikke i regnearket igen.

Bogføre købsordrer på underleverancer

Når der er oprettet en købsordre på en underleverance, kan den bogføres. Når ordren modtages, bogføres en kapacitetspost på produktionsordren, og ved fakturering af ordren bogføres de direkte omkostninger, der er forbundet med købsordren, på produktionsordren.

Når købet er bogført som modtaget, bogføres en afgangskladdelinjepost automatisk for produktionsordren. Dette gælder kun, hvis underleverandøroperationen er den sidste operation på produktionsordreruten.

CAUTION

Der ønskes muligvis ikke automatisk bogføring af afgang for en igangværende produktionsordre, når der modtages varer fra underleverandører. Årsagerne til dette kan være, at det forventede afgangsantal, som bogføres, kan være forskelligt fra det faktiske antal, og at bogføringsdatoen for den automatiske afgang er vildledende.

Hvis du vil undgå, at en produktionsordres forventede afgang bogføres, når der modtages køb på underleverancer, skal du sørge for, at underleverandøroperationen ikke er den sidste. Du kan også indsætte en ny sidste operation for det endelige afgangsantal.

Sådan bogføres en købsordre på en underleverance

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn den købsordre, der er oprettet på basis af underleverandørkladden.

    På købsordrelinjerne kan du se de samme oplysninger som i regnearket. Felterne Prod.ordrenr., Prod.ordrelinjenr., Operationsnr. og Arbejdscenternr. udfyldes med oplysningerne fra kildeproduktionsordren.

  3. Vælg handlingen Bogfør.

Når købet er bogført som modtaget, bogføres en afgangskladdelinjepost automatisk for produktionsordren. Dette gælder kun, hvis underleverandøroperationen er den sidste operation på produktionsordreruten.

CAUTION

Der ønskes muligvis ikke automatisk bogføring af afgang for en igangværende produktionsordre, når der modtages varer fra underleverandører. Årsagerne til dette kan være, at det forventede afgangsantal, som bogføres, kan være forskelligt fra det faktiske antal, og at bogføringsdatoen for den automatiske afgang er vildledende.

Hvis du vil undgå, at en produktionsordres forventede afgang bogføres, når der modtages køb på underleverancer, skal du sørge for, at underleverandøroperationen ikke er den sidste. Du kan også indsætte en ny sidste operation for det endelige afgangsantal.

Når købsordren er bogført som faktureret, bogføres den direkte omkostning for købsordren til produktionen.

Se også

Produktion
Konfigurere produktion
Planlægning
Lagerbeholdning
Køb
Arbejde med Dynamics NAV



© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.