Dynamics NAV understøtter transaktioner for medarbejderen på samme måde som for kreditorer. Derfor findes der medarbejderbogføringsgrupper for at sikre, at medarbejderposter bogføres på de relevante konti i regnskabet.
Medarbejdertransaktioner kan kun bogføres i den lokale valuta. Refusion af betalinger til medarbejdere understøtter ikke rabatter og betalingstolerancer.
Hvis medarbejdere bruger deres egne penge under forretningsaktiviteter, kan du bogføre udgiften til medarbejderens konto. Du kan derefter refundere medarbejderen ved at foretage en betaling til medarbejderens bankkonto, på samme måde som når du betaler leverandører.
Du bogfører medarbejdernes udgifter i vinduet Finanskladde.
Gentag trin 3 for alle de udgifter, som er påløbet medarbejderen.
Hvis du vil angive flere udgiftslinjer over én modkontolinje for medarbejderens bankkonto, skal du markere afkrydsningsfeltet Foreslå modkontobeløb på linjen for kørslen i vinduet Finanskladdenavne. Feltet Beløb på modkontolinjen udfyldes derefter automatisk med den værdi, der skal bruges til at afstemme udgifterne.
Du refunderer medarbejdere ved at bogføre betalinger til deres bankkonto i vinduet Udbetalingskladde.
Du udligner medarbejderbetalinger til deres relaterede åbne medarbejderposter på samme måde som for kreditorbetalinger, f.eks. i vinduet Betalingsudligningskladde, baseret på de relaterede bankkontoudtogsposter. Du kan finde flere oplysninger under Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti. Du kan også udligne manuelt i vinduet Medarbejderposter. Du kan finde flere oplysninger i den tilhørende Fremgangsmåde: Afstemme kreditorbetalinger manuelt .
Fremgangsmåde: Bogføre transaktioner direkte i finansposterne
Arbejde med finanskladder
Sådan tilbageføres poster
Finans
Arbejde med Dynamics NAV
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.